ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
F 240/2021 Pr. |
|
0 Mb |
Faktúra |
smútočné vence |
478.30 € |
s DPH |
|
|
|
Branislav Augustín B - M |
Horná Streda 916 24 |
402712 |
|
|
21. feb. 2022 |
F 239/2021 Pr. |
|
0 Mb |
Faktúra |
tabak |
635.84 € |
s DPH |
|
|
|
Bresman s.r.o. |
Pod Hájom 1369/181 Bubnica nad Váhom |
31616992 |
|
|
21. feb. 2022 |
Záložná zmluva č.300.331.2021.pdf |
pdf |
538.86 Kb |
Zmluva |
záložná zmluva |
|
|
|
|
|
Obec Bzince pod Javorinou |
Bzince p. Javorinou 348, 916 11 |
00311456 |
|
|
07. feb. 2022 |
Záložná zmluva č.300.330.2021.pdf |
pdf |
537.68 Kb |
Zmluva |
záložná zmluva |
|
|
|
|
|
Obec Bzince pod Javorinou |
Bzince pod Javorinou 348,91611 |
00311456 |
|
|
07. feb. 2022 |
F 705/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
seminár |
20.00 € |
s DPH |
|
|
|
RVC - Trenčín |
K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín |
34006273 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 729/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prezentačné predmety - os.obve 2021 |
909.74 € |
s DPH |
|
|
|
Olymp Errby s.r.o. |
Maďarovská 145, 93587 Santovka |
52365921 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 731/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
serv.plyn. kotla - OcÚ, Zdr., RZ |
537.80 € |
s DPH |
|
|
|
Martin Kopún - Plynoterm |
Nová Ves nad Váhom 184, 916 31 |
32784384 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 742/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby - ver. obstaravanie |
750.00 € |
s DPH |
|
|
|
Torvo SK s.r.o. |
Narcisová 799/8, 821 01 Bratislava |
51910489 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 732/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
prenájom farebnéj tlačiarne EPSON |
74.03 € |
s DPH |
|
|
|
Comtec s.r.o. |
Hviezdoslavova 19, Nové Mesto nad Váhom 915 01 |
36323951 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 739/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
6.85 € |
s DPH |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica |
46082182 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 735/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby BOZP |
1096.80 € |
s DPH |
|
|
|
B.L.C. Slovakia s.r.o. |
Bzince p. Javorinou 377 |
36301094 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 733/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
elektromaterial - údržna V.O. |
131.63 € |
s DPH |
|
|
|
Elektroinštala spol s.r.o. |
Odborárska 27, 91501 Nové Mesto |
36324116 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 751/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
opravná FA , plyn - DS |
-1.62 € |
s DPH |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
Culenová 6 6,916 47 Bratislava |
36677281 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 752/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dobropis telefónne popl. |
-5.16 € |
s DPH |
|
|
|
ORANGE a.s. |
Prievozska 6/A, 821 09Bratislava |
35697270 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 741/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
energetické hodnotenie - vyjadrenie k stav. povole |
400.00 € |
s DPH |
|
|
|
CZESLOTRADE s.r.o. |
kpt.Nálepku 4,93701 Želiezovce |
34109064 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 730/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
posúdenie PD, - nájomné byty s.č. 1272 Cetuna |
156.00 € |
s DPH |
|
|
|
Technický skúšobný ústavPN |
Krajinská cesta 2959/9 |
00057380 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 716/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
členský príspevok ZPOZ na rok 2022 |
112.16 € |
s DPH |
|
|
|
ZPOZ |
Sladkovicova 92,97401 Banská Bystrica |
17335302 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 750/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kompostovateľné sáčky |
324.00 € |
s DPH |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Rybárska 758/18 |
34129863 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 749/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poradenská činnosť 12 /2021 |
858.60 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Palka PPR |
Vysoká 9/960 915 01 Nové Mesto nad Vahom |
34488341 |
|
|
24. jan. 2022 |
F 747/2021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
právne služby 11 - 12 /2021 |
348.00 € |
s DPH |
|
|
|
JUDr. Šimon Cibulka |
Hodžova 53, Trenčín 911 01 |
42373646 |
|
|
24. jan. 2022 |