ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
59/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
13.72 € |
s DPH |
11. jún. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
27. júl. 2012 |
71/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 06/2012 |
27.11 € |
s DPH |
11. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. aug. 2012 |
72/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete |
10.08 € |
s DPH |
13. júl. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
22. aug. 2012 |
77/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 07/2012 |
22.06 € |
s DPH |
06. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
28. sep. 2012 |
78/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete 08.07.2012-07.08.2012 |
10.08 € |
s DPH |
12. aug. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
28. sep. 2012 |
86/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby pevnej siete za 08/2012 |
22.44 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. nov. 2012 |
87/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby mobilnej siete 08.08.2012-07.09.2012 |
10.08 € |
s DPH |
05. sep. 2012 |
|
|
SLovak Telekom, a.s. |
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
|
02. nov. 2012 |
03/2012 |
pdf |
338.73 Kb |
Faktúra |
poplatok za prijímač GPS |
144.00 € |
s DPH |
11. jan. 2012 |
|
|
SONTEK, s.r.o. |
Moravská 286, 952 01 Vráble |
36562998 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |
01/2012 |
pdf |
448.2 Kb |
Faktúra |
odber plynu za obdobie 19.12.2011-31.01.2012 |
1265.00 € |
s DPH |
01. jan. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |
08/2012 |
pdf |
99.79 Kb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu |
1226.00 € |
s DPH |
01. feb. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
07. mar. 2012 |
15/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu |
1155.00 € |
s DPH |
05. mar. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
24. apr. 2012 |
26/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 04/2012 |
632.00 € |
s DPH |
04. apr. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
16. máj. 2012 |
39/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber zemného plynu za 05/2012 |
242.00 € |
s DPH |
04. máj. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
11. jún. 2012 |
55/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 06/2012 |
102.00 € |
s DPH |
05. jún. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
27. júl. 2012 |
66/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 07/2012 |
94.00 € |
s DPH |
03. júl. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
22. aug. 2012 |
75/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu za 08/2012 |
94.00 € |
s DPH |
05. aug. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 |
35815256 |
|
|
28. sep. 2012 |
05/2012 |
pdf |
126 Kb |
Faktúra |
nákup projektoru, dovoz, montáž a inštruktáž IT PH |
1079.00 € |
s DPH |
26. jan. 2012 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Ružinovská 1/A, 821 02, Bratislava |
31360513 |
|
|
07. mar. 2012 |
11/2012 |
pdf |
71.21 Kb |
Faktúra |
služby Local Bus, Mobile Bus |
1.70 € |
s DPH |
03. feb. 2012 |
|
|
SWAN, a.s. |
Borská 6, 841 01 Bratislava |
35680202 |
|
|
07. mar. 2012 |
19/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Local Bus., Mobile Bus za 02/2012 |
6.34 € |
s DPH |
12. mar. 2012 |
|
|
SWAN, a.s. |
Borská 6, 841 04 Brstislava |
35680202 |
|
|
24. apr. 2012 |
33/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
služby Local Bus, Mobile Bus za 03/2012 |
3.14 € |
s DPH |
13. apr. 2012 |
|
|
SWAN, a.s. |
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
|
|
11. jún. 2012 |