Zoznam dokumentov Základná škola Krasňany

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
59/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete   13.72 €  s DPH  11. jún. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      27. júl. 2012 
71/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete za 06/2012  27.11 €  s DPH  11. júl. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      22. aug. 2012 
72/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete  10.08 €  s DPH  13. júl. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      22. aug. 2012 
77/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete za 07/2012  22.06 €  s DPH  06. aug. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      28. sep. 2012 
78/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete 08.07.2012-07.08.2012  10.08 €  s DPH  12. aug. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      28. sep. 2012 
86/2012   0 Mb Faktúra služby pevnej siete za 08/2012  22.44 €  s DPH  05. sep. 2012      Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      02. nov. 2012 
87/2012   0 Mb Faktúra služby mobilnej siete 08.08.2012-07.09.2012  10.08 €  s DPH  05. sep. 2012      SLovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35763469      02. nov. 2012 
03/2012 pdf  338.73 Kb Faktúra poplatok za prijímač GPS  144.00 €  s DPH  11. jan. 2012      SONTEK, s.r.o.  Moravská 286, 952 01 Vráble  36562998  Mgr. Marta Hermannová  riaditeľka ZŠ  03. feb. 2012 
01/2012 pdf  448.2 Kb Faktúra odber plynu za obdobie 19.12.2011-31.01.2012  1265.00 €  s DPH  01. jan. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256  Mgr. Marta Hermannová  riaditeľka ZŠ  03. feb. 2012 
08/2012 pdf  99.79 Kb Faktúra dodávka zemného plynu  1226.00 €  s DPH  01. feb. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256      07. mar. 2012 
15/2012   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu  1155.00 €  s DPH  05. mar. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256      24. apr. 2012 
26/2012   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu za 04/2012  632.00 €  s DPH  04. apr. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      16. máj. 2012 
39/2012   0 Mb Faktúra odber zemného plynu za 05/2012  242.00 €  s DPH  04. máj. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256      11. jún. 2012 
55/2012   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu za 06/2012  102.00 €  s DPH  05. jún. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  35815256      27. júl. 2012 
66/2012   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu za 07/2012  94.00 €  s DPH  03. júl. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1  35815256      22. aug. 2012 
75/2012   0 Mb Faktúra dodávka zemného plynu za 08/2012  94.00 €  s DPH  05. aug. 2012      SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1  35815256      28. sep. 2012 
05/2012 pdf  126 Kb Faktúra nákup projektoru, dovoz, montáž a inštruktáž IT PH  1079.00 €  s DPH  26. jan. 2012      STIEFEL EUROCART, s.r.o.  Ružinovská 1/A, 821 02, Bratislava  31360513      07. mar. 2012 
11/2012 pdf  71.21 Kb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus  1.70 €  s DPH  03. feb. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 01 Bratislava  35680202      07. mar. 2012 
19/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus., Mobile Bus za 02/2012  6.34 €  s DPH  12. mar. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Brstislava  35680202      24. apr. 2012 
33/2012   0 Mb Faktúra služby Local Bus, Mobile Bus za 03/2012  3.14 €  s DPH  13. apr. 2012      SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Bratislava  35680202      11. jún. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |