ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
TEHAS, s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
pdf |
564.91 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
SWAN, a.s., Bratislava |
pdf |
612.63 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
SEVAK, a.s., Žilina |
pdf |
732.51 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
SEVAK, a.s., Žilina |
pdf |
767.29 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
TEHAS, s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
pdf |
612.26 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
ILLE-Papier.Service SK, spol. s r.o., Skalica |
pdf |
773.68 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
KBM, s.r.o.,Žilina |
pdf |
616.63 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
T+T, a.s., Žilina |
pdf |
756.18 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
MŠ Krasňany |
pdf |
737.26 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
pdf |
1.78 Mb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
pdf |
708.06 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
ZŠ Krasňany, faktúra 1/2011 |
pdf |
54.85 Kb |
Faktúra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. apr. 2011 |
01/2012 |
pdf |
448.2 Kb |
Faktúra |
odber plynu za obdobie 19.12.2011-31.01.2012 |
1265.00 € |
s DPH |
01. jan. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |
02/2012 |
pdf |
309.35 Kb |
Faktúra |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie |
156.00 € |
s DPH |
19. jan. 2012 |
|
|
Vema, s.r.o. |
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
31355374 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |
03/2012 |
pdf |
338.73 Kb |
Faktúra |
poplatok za prijímač GPS |
144.00 € |
s DPH |
11. jan. 2012 |
|
|
SONTEK, s.r.o. |
Moravská 286, 952 01 Vráble |
36562998 |
Mgr. Marta Hermannová |
riaditeľka ZŠ |
03. feb. 2012 |
05/2012 |
pdf |
126 Kb |
Faktúra |
nákup projektoru, dovoz, montáž a inštruktáž IT PH |
1079.00 € |
s DPH |
26. jan. 2012 |
|
|
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Ružinovská 1/A, 821 02, Bratislava |
31360513 |
|
|
07. mar. 2012 |
06/2012 |
pdf |
115.94 Kb |
Faktúra |
nákup notebook, antivírus, Microsoft Office |
716.40 € |
s DPH |
27. jan. 2012 |
|
|
OK COMP, s.r.o. |
Na Priekope 41, 010 01 Žilina |
36408379 |
|
|
07. mar. 2012 |
07/2012 |
pdf |
78.51 Kb |
Faktúra |
príspevok na stravovanie za 01/2012 |
116.10 € |
s DPH |
02. feb. 2012 |
|
|
Materská škola |
Krasňany 157, 013 03 |
37904892 |
|
|
07. mar. 2012 |
08/2012 |
pdf |
99.79 Kb |
Faktúra |
dodávka zemného plynu |
1226.00 € |
s DPH |
01. feb. 2012 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
07. mar. 2012 |
09/2012 |
pdf |
59.52 Kb |
Faktúra |
služby virtuálnej knižnice |
6.64 € |
s DPH |
31. jan. 2012 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
07. mar. 2012 |