ID dokumentu![]() |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu![]() |
Popis plnenia | Suma![]() |
DPH | Dátum vyhotovenia![]() |
Súvisí so zmluvou![]() |
Súvisí s objedn.![]() |
Dodávateľ![]() |
Adresa | IČO![]() |
Podpísal![]() |
Funkcia![]() |
Dátum zverejnenia |
2852011 | 161.28 Kb | Faktúra | posypový materiál | 423.07 € | s DPH | 27. dec. 2011 | Sakson Staškov | Staškov 805 | 44554451 | Paštrnáková | 13. feb. 2012 | ||||
2862011 | 159.81 Kb | Faktúra | kalendáre, reprezentačné | 313.86 € | s DPH | 27. dec. 2011 | Olymp | Santovka | 32581190 | Šmrhola | 13. feb. 2012 | ||||
2872011 | 146.74 Kb | Faktúra | článok | 93.24 € | s DPH | 27. dec. 2011 | Pettit Press | Nitra | 35790253 | Moskaľová | 13. feb. 2012 | ||||
2882011 | 155.96 Kb | Faktúra | materiál na opravu | 140.40 € | s DPH | 02. jan. 2012 | Siro s.r.o. | Korňa | 36725986 | 13. feb. 2012 | |||||
2892011 | 198.45 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 2363.66 € | s DPH | 02. jan. 2012 | Združenie TKO | Turzovka | 36137952 | Stoláriková | 13. feb. 2012 | ||||
2902011 | 192.71 Kb | Faktúra | plyn do bytovky | 2196.24 € | s DPH | 02. jan. 2012 | Probugas | Bratislava | 17321981 | Gašpárková | 13. feb. 2012 | ||||
2912011 | 142.38 Kb | Faktúra | údržba programu | 21.90 € | s DPH | 02. jan. 2012 | Profirealsk | Rudina | 36416151 | Ing. Veselý | 13. feb. 2012 | ||||
2922011 | 149.26 Kb | Faktúra | stravné revitalizácia krajiny | 729.00 € | s DPH | 11. jan. 2012 | Korzo | Korňa | 33685576 | Zahatlanová | 13. feb. 2012 | ||||
2932011 | 151.47 Kb | Faktúra | údržba rozhlasu | 174.00 € | bez DPH | 12. jan. 2012 | Chrenšť Miroslav | Korňa | 109755861 | Chrenšť | 13. feb. 2012 | ||||
2942011 | 150.49 Kb | Faktúra | údržba kotolne | 198.00 € | bez DPH | 12. jan. 2012 | Chrenšť Miroslav | Korňa | 109755861 | Chrenšť | 13. feb. 2012 | ||||
2952011 | 146.98 Kb | Faktúra | údržba verejného osvetlenia | 500.00 € | bez DPH | 12. jan. 2012 | Chrenšť Miroslav | Korňa | 109755861 | Chrenšť | 13. feb. 2012 | ||||
2962011 | 225.44 Kb | Faktúra | telefónne Orange | 79.01 € | s DPH | 13. jan. 2012 | Orange Slovakia | Bratislava | 35697270 | Kupka | 13. feb. 2012 | ||||
2972011 | 186.26 Kb | Faktúra | poplatok za vedenie CP | 39.96 € | s DPH | 17. jan. 2012 | Dexia | Žilina | 31575951 | Kútová | 13. feb. 2012 | ||||
2982011 | 183.04 Kb | Faktúra | vodné OÚ | 8.06 € | s DPH | 17. jan. 2012 | SEVAK | Žilina | 36672297 | Šimášková | 13. feb. 2012 | ||||
2992011 | 182.68 Kb | Faktúra | vodné Materská škola | 179.42 € | s DPH | 17. jan. 2012 | SEVAK | Žilina | 36672297 | Šimášková | 13. feb. 2012 | ||||
3002011 | 180.3 Kb | Faktúra | vodné bytovka č. 637 | 32.58 € | s DPH | 17. jan. 2012 | SEVAK | Žilina | 36672297 | Šimášková | 13. feb. 2012 | ||||
3012011 | 180.4 Kb | Faktúra | vodné TJ | 191.04 € | s DPH | 17. jan. 2012 | SEVAK | Žilina | 36672297 | Šimášková | 13. feb. 2012 | ||||
fa 012012 | 179.68 Kb | Faktúra | energia BH | 30.00 € | s DPH | 15. jan. 2012 | SEZ | Žilina | 36403008 | 13. feb. 2012 | |||||
22012 | 140.63 Kb | Faktúra | stravné zamestnacov | 467.10 € | s DPH | 12. jan. 2012 | Korzo | Korňa | 33685576 | Zahatlanová | 13. feb. 2012 | ||||
32012 | 176.87 Kb | Faktúra | palivo OU | 807.36 € | s DPH | 13. jan. 2012 | Badura | Staškov | 17932262 | Hanuláková | 13. feb. 2012 |