ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
4011900025 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
300.24 € |
s DPH |
31. jan. 2019 |
|
|
Coop Jednota Čadca |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
07. feb. 2019 |
4011900065 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
185.91 € |
s DPH |
25. feb. 2019 |
|
|
Coop Jednota Čadca |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
28. feb. 2019 |
4011900099 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
26.69 € |
s DPH |
28. feb. 2019 |
|
|
Coop Jednota Čadca |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
08. mar. 2019 |
4011900144 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
188.58 € |
s DPH |
31. mar. 2019 |
|
|
Coop Jednota Čadca |
Paláriková 87 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
05. apr. 2019 |
4012000251 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
45.20 € |
s DPH |
30. jún. 2020 |
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palariková 87 |
00168947 |
|
|
13. júl. 2020 |
4012000304 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
86.74 € |
s DPH |
31. júl. 2020 |
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palariková 87 |
00168947 |
|
|
20. aug. 2020 |
4012000399 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
89.45 € |
s DPH |
30. sep. 2020 |
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palariková 87 |
00168947 |
|
|
06. okt. 2020 |
4012000459 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
82.38 € |
s DPH |
31. okt. 2020 |
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palariková 87 |
00168947 |
|
|
16. nov. 2020 |
4012000538 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
65.28 € |
s DPH |
30. nov. 2020 |
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palariková 87 |
00168947 |
|
|
08. dec. 2020 |
4012000612 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Potraviny šj |
91.16 € |
s DPH |
21. dec. 2020 |
|
|
COOP Jednota Čadca |
Palariková 87 |
00168947 |
|
|
28. dec. 2020 |
Kúpna zmluva č. 5/2014 |
|
0 Mb |
Zmluva |
dodávka tovaru |
|
|
14. apr. 2015 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ul. Palárikova 87, 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
29. apr. 2015 |
Kúpna zmluva COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
pdf |
520.99 Kb |
Zmluva |
|
|
|
30. aug. 2019 |
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
ul. Palárikova 87, 022 01 Čadca |
00168947 |
|
|
31. aug. 2019 |
171200478 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vešiakové zostavy |
1195.00 € |
s DPH |
20. dec. 2017 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
36320439 |
|
|
20. dec. 2017 |
Kúpna zmluva ESF/03/2013 |
pdf |
1.6 Mb |
Zmluva |
Nákup učebných pomôcok pre projekt ,, Inovácia obs |
11139.91 € |
s DPH |
26. aug. 2013 |
|
|
Daffer, s.r.o. |
Včelárska 1, 971 01, Zvolen |
36320439 |
|
|
26. aug. 2013 |
23011 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hojdačky |
2059.00 € |
s DPH |
28. sep. 2023 |
|
|
DAR IHRISKO spol. s r.o. |
Ladomerská vieska 130,965 01 Ladomerská Vieska |
51462371 |
|
|
28. sep. 2023 |
faktúra za balík služieb - PRÉMIUM |
pdf |
230.45 Kb |
Faktúra |
|
399.00 € |
s DPH |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
46100385 |
|
|
28. mar. 2012 |
1600141 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia datakabinet |
399.00 € |
s DPH |
10. mar. 2016 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90, Prievidza |
46100385 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
10. mar. 2016 |
20208705 |
|
0 Mb |
Faktúra |
koberce |
618.00 € |
s DPH |
29. dec. 2020 |
|
|
DAVS s.r.o. |
Vojtaššákova 602/106, 027 44 Tvrdošín |
51328551 |
|
|
29. dec. 2020 |
1018002713 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky telocvik |
653.04 € |
s DPH |
21. dec. 2017 |
|
|
Dema Senica, a.s. |
Dlhá 248, 905 01 Senica |
36244490 |
|
|
21. dec. 2017 |
FA - 2015/095 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
145.60 € |
s DPH |
01. jún. 2015 |
|
|
Dialóg spol. sr.o. |
Tehelná 26, 831 03 Bratislava |
35695030 |
|
|
26. nov. 2015 |