ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
22-2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Soc. fond |
52.00 € |
bez DPH |
27. júl. 2015 |
|
|
Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou č. 604, 023 03 |
37812165 |
|
|
26. nov. 2015 |
23-2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Stravné zo zamestnávateľa 55% |
135.20 € |
bez DPH |
27. júl. 2015 |
|
|
Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou č. 604, 023 03 |
37812165 |
|
|
26. nov. 2015 |
19-2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Soc. fond - stravné |
247.60 € |
s DPH |
30. jún. 2015 |
|
|
Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou č. 604, 023 03 |
37812165 |
|
|
26. nov. 2015 |
20-2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Stravné zo zamestnávateľa 55% |
643.76 € |
s DPH |
30. jún. 2015 |
|
|
Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou č. 604, 023 03 |
37812165 |
|
|
26. nov. 2015 |
FA - 15-2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Soc. fond |
230.40 € |
s DPH |
29. máj. 2015 |
|
|
Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou |
Zborov nad Bystricou č. 604, 023 03 |
37812165 |
|
|
26. nov. 2015 |
1600955 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky mš |
578.32 € |
s DPH |
|
|
|
Zábavní učení s.r.o. |
Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod |
29261651 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
26. okt. 2016 |
2300104167 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby - toal.p |
136.08 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
0031628605 |
|
|
23. máj. 2023 |
2300104315 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
15.12 € |
s DPH |
29. máj. 2023 |
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
0031628605 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
29. máj. 2023 |
2021017644 |
|
0 Mb |
Faktúra |
baterky |
21.53 € |
s DPH |
27. máj. 2021 |
|
|
Web Market s.r.o. |
Malé Kosihy 2, 943 61 |
53215800 |
|
|
27. máj. 2021 |
faktúra za nákup šatní |
pdf |
453.06 Kb |
Faktúra |
|
2250.00 € |
|
|
|
|
Vydavateľstvo NOMI, s.r.o. |
|
36730354 |
|
|
20. sep. 2011 |
200900055 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice 1.stupeň |
102.40 € |
s DPH |
10. sep. 2020 |
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Miletičova 7, 821 08 Bratislava |
50434870 |
|
|
11. sep. 2020 |
2016439 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kalibrácia v šj |
58.80 € |
s DPH |
21. sep. 2016 |
|
|
Vladimír Reguly, IBIS SERVICE |
Uhoľná 3, 01001 Žilina |
10948007 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
21. sep. 2016 |
2017190 |
|
0 Mb |
Faktúra |
inventár školská jedáleň |
270.84 € |
s DPH |
|
|
|
Vladimír Reguly, IBIS SERVICE |
Uhoľná 3, 01001 Žilina |
10948007 |
|
|
05. jún. 2017 |
180400 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kalibrácia teplomerov |
136.50 € |
s DPH |
28. sep. 2018 |
|
|
Vladimír Reguly IBIS SERVICe |
Uhoľná 3, 010 01 Žilina |
10948007 |
|
|
28. sep. 2018 |
20190367 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kalibrácia teplomera, vlhkomera |
43.20 € |
s DPH |
23. sep. 2019 |
|
|
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Uhoľná 3, 010 01 Žilina |
10948007 |
|
|
27. sep. 2019 |
2020297 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kalibrácia teplomera, vlhkomera |
36.00 € |
s DPH |
21. aug. 2020 |
|
|
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Uhoľná 3, 010 01 Žilina |
10948007 |
|
|
24. aug. 2020 |
230302 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kalibrácie teplomerov |
456.00 € |
s DPH |
05. sep. 2023 |
|
|
Vladimír Reguly - IBIS Service |
Uhoľná 3, 010 01 Žilina |
10948007 |
|
|
05. sep. 2023 |
90173396 |
|
0 Mb |
Faktúra |
medaily, pohár pre víťazov |
11.18 € |
s DPH |
09. okt. 2017 |
|
|
Viva Trade, s.r.o. |
Szakkayho 1, 040 08 Košice |
36202347 |
|
|
09. okt. 2017 |
0193274 |
|
0 Mb |
Faktúra |
medaily |
14.64 € |
s DPH |
02. okt. 2019 |
|
|
VIVA TRADE, s.r.o. |
Szakkayho 1, 040 08 Košice |
36202347 |
|
|
04. okt. 2019 |
0193430 |
|
0 Mb |
Faktúra |
medaily ZŠ |
26.33 € |
s DPH |
21. okt. 2019 |
|
|
VIVA TRADE, s.r.o. |
Szakkayho 1, 040 08 Košice |
36202347 |
|
|
25. okt. 2019 |