ID dokumentu![]() |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu![]() |
Popis plnenia | Suma![]() |
DPH | Dátum vyhotovenia![]() |
Súvisí so zmluvou![]() |
Súvisí s objedn.![]() |
Dodávateľ![]() |
Adresa | IČO![]() |
Podpísal![]() |
Funkcia![]() |
Dátum zverejnenia |
faktúra za dodávku zemného plynu | 582.85 Kb | Faktúra | 3952.00 € | SPP | 35815256 | 04. nov. 2011 | |||||||||
Faktúra za NJ a AJ jazykový softvér Langmaster | 228.62 Kb | Faktúra | 2804.88 € | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 10. nov. 2011 | |||||||||
faktúra za dodávku zemného plynu | 588.48 Kb | Faktúra | 4657.00 € | SPP a.s. | 35815256 | 02. dec. 2011 | |||||||||
faktúra za nákup umývacích prostriedkov | 236.89 Kb | Faktúra | 68.11 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 20. jan. 2012 | |||||||||
faktúra za nákup umývacích prostriedkov | 204.48 Kb | Faktúra | 65.12 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 27. jan. 2012 | ||||||||
faktúra za opravu kopírovacieho zariadenia | 257.68 Kb | Faktúra | 219.65 € | s DPH | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31338551 | 30. jan. 2012 | ||||||||
faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 609.74 Kb | Faktúra | 144.25 € | s DPH | Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama | 14165198 | 02. feb. 2012 | ||||||||
faktúra za dodávku zemného plynu | 380.54 Kb | Faktúra | 2034.00 € | s DPH | SPP a.s. | 35815256 | 02. feb. 2012 | ||||||||
faktúra za úhradu stravného | 288.74 Kb | Faktúra | 108.00 € | s DPH | Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou | 37812165 | 07. feb. 2012 | ||||||||
faktúra za telefónnu linku | 197.9 Kb | Faktúra | 27.25 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 08. feb. 2012 | ||||||||
faktúra za telefónnu linku | 210.62 Kb | Faktúra | 24.96 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 08. feb. 2012 | ||||||||
faktúra za nákup hygienických potrieb | 327.84 Kb | Faktúra | 96.94 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 07. feb. 2012 | ||||||||
faktúra za nákup hygienických potrieb | 332.78 Kb | Faktúra | 88.12 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 07. feb. 2012 | ||||||||
faktúra za správu domény | 197.82 Kb | Faktúra | 26.78 € | s DPH | booTIS, s.r.o. | 44298382 | 09. feb. 2012 | ||||||||
faktúra za služby mobilnej siete | 369.2 Kb | Faktúra | 7.80 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16. feb. 2012 | ||||||||
faktúra za virtuálnu knižnicu | 182.66 Kb | Faktúra | 16.56 € | s DPH | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 20. feb. 2012 | ||||||||
faktúra za prepravu žiakov na olympiádu | 207.18 Kb | Faktúra | 40.00 € | s DPH | Ján Chmurčiak | 44378327 | 22. feb. 2012 | ||||||||
DRUCKER s.r.o. | 246.7 Kb | Faktúra | 90.36 € | s DPH | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 22. feb. 2012 | ||||||||
Faktúra za dokončovacie práce | 143.41 Kb | Faktúra | 723.00 € | s DPH | Ladislav Litva | 40465527 | 28. feb. 2012 | ||||||||
faktúra za nákup vysávača | 199.15 Kb | Faktúra | 69.00 € | s DPH | AGE Tech. s.r.o. | 36441007 | 29. feb. 2012 |