ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
faktúra za balík služieb - PRÉMIUM | 230.45 Kb | Faktúra | 399.00 € | s DPH | Datakabinet, s.r.o. | 46100385 | 28. mar. 2012 | ||||||||
faktúra za nálup publikácie | 232.19 Kb | Faktúra | 24.50 € | s DPH | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 29. mar. 2012 | ||||||||
faktúra za nákup jabĺk | 225.12 Kb | Faktúra | 119.75 € | s DPH | BaL JUICE s.r.o. | 45449040 | 30. mar. 2012 | ||||||||
faktúra za nákup switch airlive life | 221.84 Kb | Faktúra | 13.00 € | s DPH | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 02. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za nákup pracovných plášťov a obuvi | 274.14 Kb | Faktúra | 54.50 € | s DPH | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | 36400386 | 02. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za dodávku zemného plynu | 632.93 Kb | Faktúra | 1050.00 € | s DPH | SPP a.s. | 35815256 | 03. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za nákup hygienických potrieb | 316.61 Kb | Faktúra | 165.57 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 03. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za nákup hygienických potrieb | 225.01 Kb | Faktúra | 13.36 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 03. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za wellness | 187.22 Kb | Faktúra | 620.00 € | s DPH | Hotel MARLENE Oščadnica | 17933609 | 04. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za nákup tonera | 242.12 Kb | Faktúra | 91.20 € | s DPH | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 11. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 400.87 Kb | Faktúra | 145.91 € | s DPH | Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama | 14165198 | 11. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za virtuálnu knižnicu | 190.81 Kb | Faktúra | 16.56 € | s DPH | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 11. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za služby pevnej siete | 202.99 Kb | Faktúra | 0.25 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 37812165 | 12. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za služby pevnej siete | 225.48 Kb | Faktúra | 0.60 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za úhradu stravného | 214.11 Kb | Faktúra | 114.00 € | s DPH | Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou | 37812165 | 11. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za služby mobilnej siete | 372.21 Kb | Faktúra | 36.04 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 299.47 Kb | Faktúra | 161.38 € | s DPH | ŠEVT a.s. | 313311131 | 12. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za kontrolu HP | 171.76 Kb | Faktúra | 179.30 € | s DPH | Slavomír Gocál | 44487703 | 13. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za práce | 198.08 Kb | Faktúra | 350.00 € | s DPH | Slavomír Gocál | 44487703 | 13. apr. 2012 | ||||||||
faktúra za nnákup | 500.37 Kb | Faktúra | 754.39 € | s DPH | Jozef Baričiak - ŠTÝL | 40140172 | 13. apr. 2012 |