ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
2018010 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner canon |
38.00 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
07. jún. 2018 |
628492000 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
54.00 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
07. jún. 2018 |
7234185113 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
182.00 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
07. jún. 2018 |
372018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
14.84 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
07. jún. 2018 |
382018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
2.52 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
07. jún. 2018 |
392018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok SF stravovanie |
4.20 € |
s DPH |
04. jún. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
07. jún. 2018 |
419003 |
|
0 Mb |
Faktúra |
animačný program školy v prírode |
924.00 € |
s DPH |
05. jún. 2018 |
|
|
Fatra Ski, s.r.o. |
M.R. Štefánika 25, 036 01 Martin |
36389170 |
|
|
07. jún. 2018 |
10180422 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
37.56 € |
s DPH |
06. jún. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
07. jún. 2018 |
820919345 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
24.00 € |
s DPH |
06. jún. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
07. jún. 2018 |
101161 |
|
0 Mb |
Faktúra |
škola v prírode |
1176.00 € |
s DPH |
31. máj. 2018 |
|
|
Ing. Ivan Nemec |
Košťany nad Turcom, č. 110, 038 41 Košťany nad Turcom |
34700501 |
|
|
08. jún. 2018 |
11806017 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava riadiacej jednotky vivis |
27.80 € |
s DPH |
07. jún. 2018 |
|
|
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
Radošovce 145, 908 63 Radošovce |
36237809 |
|
|
15. jún. 2018 |
70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
11. jún. 2018 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
21. jún. 2018 |
20180102 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce BOZP |
200.00 € |
s DPH |
11. jún. 2018 |
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, 023 14 Skalité |
44487703 |
|
|
21. jún. 2018 |
20180069 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
107.99 € |
s DPH |
13. jún. 2018 |
|
|
Imperion s.r.o. |
Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce |
47566272 |
|
|
21. jún. 2018 |
15.6.2018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. jún. 2018 |
20180127 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
144.60 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
15. jún. 2018 |
3018050385 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
45.35 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
21. jún. 2018 |
3018050381 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
243.67 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
21. jún. 2018 |
3018050434 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
448.31 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
21. jún. 2018 |
11181049 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
238.21 € |
s DPH |
18. jún. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
18. jún. 2018 |