ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
50017919 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
481.61 € |
s DPH |
09. jan. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
16. jan. 2019 |
50017522 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
110.11 € |
s DPH |
12. jan. 2022 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
18. jan. 2022 |
50011919 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
8.56 € |
s DPH |
08. jan. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
16. jan. 2019 |
50011719 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
42.83 € |
s DPH |
07. jan. 2019 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
16. jan. 2019 |
50005122 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
272.06 € |
s DPH |
04. jan. 2022 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
18. jan. 2022 |
482021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie mš |
74.36 € |
s DPH |
18. aug. 2021 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R. Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
18. aug. 2021 |
482018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok SF stravovanie |
4.50 € |
s DPH |
02. júl. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
09. júl. 2018 |
4762611795 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
22.06 € |
s DPH |
03. jún. 2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
17. jún. 2014 |
4761605094 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
20.39 € |
s DPH |
03. máj. 2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
19. máj. 2014 |
472018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie potravinový |
2.70 € |
s DPH |
02. júl. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
09. júl. 2018 |
47/2014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
89.00 € |
s DPH |
09. máj. 2014 |
|
|
František Šarlina |
023 41 Nesluša, 172 |
34591231 |
|
|
23. máj. 2014 |
4695946245 |
|
0 Mb |
Faktúra |
inventár šj |
70.45 € |
s DPH |
12. mar. 2021 |
|
|
superdiskont, s.r.o. |
Dobronická 986/35, 142 00 Praha - Libuš |
27222357 |
|
|
11. mar. 2021 |
462018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
réž.príspevok stravovanie |
15.90 € |
s DPH |
02. júl. 2018 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 022 01 Čadca |
37900838 |
|
|
02. júl. 2018 |
4532023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber vody |
507.15 € |
s DPH |
19. jún. 2023 |
|
|
Obec Zborov nad Bystricou |
č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou |
314366 |
|
|
03. júl. 2023 |
45258767 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebnice a PZ |
55.80 € |
s DPH |
25. máj. 2022 |
|
|
TAKTIK, s.r.o. |
Krompašská 510/96, 04011 Košice |
45258767 |
|
|
25. máj. 2022 |
45015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Predplatné časopisu Naša škola |
15.00 € |
s DPH |
24. jún. 2015 |
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
Račianska 89, 831 02 Bratislava 3 |
31320007 |
|
|
26. nov. 2015 |
45/2015 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Toner |
251.00 € |
s DPH |
11. jún. 2015 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 |
34591231 |
|
|
26. nov. 2015 |
444620596 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kávovar |
319.10 € |
s DPH |
27. aug. 2021 |
|
|
Alza.cz a.s. |
Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 4 |
27082440 |
|
|
27. aug. 2021 |
432023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pranie prádla mš |
133.30 € |
s DPH |
08. jún. 2023 |
|
|
Jantár 2, s.r.o. |
Ulica M.R: Štefánika 48, 022 01 Čadca |
44040938 |
|
|
08. jún. 2023 |
432016 |
|
0 Mb |
Faktúra |
príspevok zo SF na stravovanie |
4.80 € |
s DPH |
06. jún. 2016 |
|
|
Materská škola |
Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca |
37900838 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
06. jún. 2016 |