ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
faktúra za úhradu stravného |
pdf |
220.91 Kb |
Faktúra |
|
136.00 € |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou |
|
37812165 |
|
|
07. mar. 2012 |
faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
pdf |
204.33 Kb |
Faktúra |
|
17.21 € |
s DPH |
|
|
|
Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama |
|
14165198 |
|
|
07. mar. 2012 |
faktúra za nákup tonera |
pdf |
241.59 Kb |
Faktúra |
|
31.08 € |
s DPH |
|
|
|
DRUCKER s.r.o. |
|
44925417 |
|
|
12. mar. 2012 |
faktúra za virtuálnu knižnicu |
pdf |
175.06 Kb |
Faktúra |
|
16.56 € |
s DPH |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
43908977 |
|
|
12. mar. 2012 |
fakttúra za nákup mikrofónu |
pdf |
215.85 Kb |
Faktúra |
|
51.10 € |
s DPH |
|
|
|
Musicality, spol. s.r.o. |
|
46087818 |
|
|
12. mar. 2012 |
faktúra za nákup čistiacich prostriedkov |
pdf |
260.07 Kb |
Faktúra |
|
98.40 € |
s DPH |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o |
|
36413186 |
|
|
16. mar. 2012 |
faktúra za služby mobilnej siete |
pdf |
386.79 Kb |
Faktúra |
|
16.13 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
35763469 |
|
|
16. mar. 2012 |
faktúra za nákup elektroniky |
pdf |
218.06 Kb |
Faktúra |
|
25.90 € |
s DPH |
|
|
|
Mgr. Michaela Kaplanová - ELKA |
|
43208207 |
|
|
19. mar. 2012 |
faktúra za nákup dopravných značiek |
pdf |
218.68 Kb |
Faktúra |
|
37.20 € |
s DPH |
|
|
|
PROFIRTA PLUS, s.r.o. |
|
46032622 |
|
|
20. mar. 2012 |
faktúra za nákup florbalových hokejok |
pdf |
218.06 Kb |
Faktúra |
|
200.00 € |
s DPH |
|
|
|
Chovančík Jiří |
|
41825683 |
|
|
21. mar. 2012 |
faktúra za služby pevnej siete |
pdf |
193.02 Kb |
Faktúra |
|
21.84 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
35763469 |
|
|
21. mar. 2012 |
faktúra za služby pevnej siete |
pdf |
208.56 Kb |
Faktúra |
|
22.19 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
35763469 |
|
|
22. mar. 2012 |
faktúra za nákup |
pdf |
269.35 Kb |
Faktúra |
|
100.20 € |
s DPH |
|
|
|
Znak spol. s.r.o. Púchov |
|
31614884 |
|
|
27. mar. 2012 |
faktúra za nákup tlačiarne |
pdf |
227.32 Kb |
Faktúra |
|
210.50 € |
s DPH |
|
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
|
36385719 |
|
|
27. mar. 2012 |
faktúra za nákup športových potrieb |
pdf |
160.35 Kb |
Faktúra |
|
112.00 € |
s DPH |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
|
27858162 |
|
|
27. mar. 2012 |
faktúra za balík služieb - PRÉMIUM |
pdf |
230.45 Kb |
Faktúra |
|
399.00 € |
s DPH |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
|
46100385 |
|
|
28. mar. 2012 |
faktúra za nálup publikácie |
pdf |
232.19 Kb |
Faktúra |
|
24.50 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
31938434 |
|
|
29. mar. 2012 |
faktúra za nákup jabĺk |
pdf |
225.12 Kb |
Faktúra |
|
119.75 € |
s DPH |
|
|
|
BaL JUICE s.r.o. |
|
45449040 |
|
|
30. mar. 2012 |
faktúra za nákup switch airlive life |
pdf |
221.84 Kb |
Faktúra |
|
13.00 € |
s DPH |
|
|
|
NOVATECH, s.r.o. |
|
36385719 |
|
|
02. apr. 2012 |
faktúra za nákup pracovných plášťov a obuvi |
pdf |
274.14 Kb |
Faktúra |
|
54.50 € |
s DPH |
|
|
|
IPC-SLOVAKIA s.r.o. |
|
36400386 |
|
|
02. apr. 2012 |