ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
38003696 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
89.78 € |
s DPH |
10. jún. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
15. jún. 2018 |
70937652 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica |
16.56 € |
s DPH |
11. jún. 2018 |
|
|
Komensky s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
21. jún. 2018 |
20180102 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce BOZP |
200.00 € |
s DPH |
11. jún. 2018 |
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, 023 14 Skalité |
44487703 |
|
|
21. jún. 2018 |
2018103 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zdravotnícka služba IIQ/2017 |
86.00 € |
s DPH |
11. jún. 2018 |
|
|
Slavomír Gocál |
Kudlov 1253, 023 14 Skalité |
44487703 |
|
|
22. jún. 2018 |
1803154 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
321.66 € |
s DPH |
12. jún. 2018 |
|
|
Bukov VOZ |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
18. jún. 2018 |
50496818 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
75.90 € |
s DPH |
12. jún. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
18. jún. 2018 |
20180069 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier |
107.99 € |
s DPH |
13. jún. 2018 |
|
|
Imperion s.r.o. |
Bieloruská 176/11, 071 01 Michalovce |
47566272 |
|
|
21. jún. 2018 |
50503718 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
73.86 € |
s DPH |
13. jún. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
18. jún. 2018 |
20182538 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
231.06 € |
s DPH |
14. jún. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
18. jún. 2018 |
15.6.2018 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
22.98 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
15. jún. 2018 |
20180127 |
|
0 Mb |
Faktúra |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
144.60 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
DZS, s.r.o. |
Palárikova 2311, 022 16 Čadca |
36415731 |
|
|
15. jún. 2018 |
3018050385 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
45.35 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
21. jún. 2018 |
3018050381 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
243.67 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
21. jún. 2018 |
3018050434 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
448.31 € |
s DPH |
15. jún. 2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
21. jún. 2018 |
11181049 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
238.21 € |
s DPH |
18. jún. 2018 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
18. jún. 2018 |
180637 |
|
0 Mb |
Faktúra |
edukačná a aktivizačná canisterapia |
216.00 € |
s DPH |
20. jún. 2018 |
|
|
K-7 Psovodi - záchranári SR |
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
37981889 |
|
|
22. jún. 2018 |
4201802102 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
130.34 € |
s DPH |
20. jún. 2018 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnicka cesta 4902, 034 01 |
457 02 861 |
|
|
29. jún. 2018 |
50525718 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
213.84 € |
s DPH |
20. jún. 2018 |
|
|
Libex, s.r.o. |
Bytčianská 114 01003 Žilina |
31620795 |
|
|
29. jún. 2018 |
20182667 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
229.99 € |
s DPH |
20. jún. 2018 |
|
|
Bitúnok Čadca, s.r.o. |
A. Hlinku 916 022 01 Cadca |
50369245 |
|
|
29. jún. 2018 |
38003926 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny Šj |
146.60 € |
s DPH |
20. jún. 2018 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s |
A. Hlinku 2541 |
31640265 |
|
|
29. jún. 2018 |